Questo tipo di profilo stabilisce le restrizioni relative ai documenti. Deve essere associato ad ogni cliente e definisce:
· Quali documenti sono gestibili per quel cliente.
Qualora sia gestibile più di un documento viene indicato quale è quello preferenziale (es. per il cliente Rossi il documento di spedizione preferenziale è il DDT e per il cliente Bianchi invece è la Fattura Immediata).
· La tipologia di raggruppamento dei documenti in fase di inserimento.
(es. il cliente Rossi ha raggruppamento Singola per i DDT creati da evasione ordini e fatturazione Mensile)
· La tipologia di raggruppamento in fase di evasione dei documenti.
(es. il cliente Rossi ha Fatturazione Mensile ma i DDT di reso da cliente, generati dai DDT di vendita hanno un raggruppamento Singola)
Il profilo utilizzato è sempre quello del destinatario merce se il destinatario merce è configurato come cliente. Qualora il destinatario merce sia un nominativo viene utilizzato il profilo dell’intestatario documento.
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Tipo Destinatario Merce |
Profilo documento utilizzato |
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Cliente |
Destinatario merce |
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Nominativo |
Intestatario Documento |
Attenzione: l’utilizzo del profilo riguarda sia i documenti inseriti manualmente dall’utente, sia documenti generati a fronte di acquisizioni esterne che devono generare documenti di spedizione.
In caso di acquisizione Ordini da cliente da flussi esterni non viene letto questo profilo, esiste un file di configurazione nel quale viene indicato il codice del documento di tipo Ordine o Prenotazione da creare.
Selezione della tipologia di raggruppamento in INSERIMENTO documenti
![]()
Tutti i documenti inseriti utilizzeranno, se specificato, il
tipo di raggruppamento Evasione del profilo.
Selezione della tipologia di raggruppamento in EVASIONE documenti
![]()
Nel Raggruppamento Fatturazione dei documenti generati a seguito di un’evasione viene indicato, se specificato, il tipo di raggruppamento Evasione 2 del profilo.
Riepilogo e Considerazioni
Il profilo Ragg.Evasione permette di stabilire la modalità di raggruppamento da assegnare ai documenti in fase di inserimento.
Qualora non tutte le tipologie di documenti gestibili per un determinato cliente abbiano lo stesso metodo di raggruppamento è possibile specificarlo nel profilo Descr. Prof. Documento nel campo Ragg. Evasione per i documenti inseriti, nel campo Ragg. Evasione2 per i documenti generati da altri documenti.
Esempio: il cliente Rossi prevede un Raggruppamento evasione Singola per Ordini e DDT, un raggruppamento settimanale per Fatture e una generazione mensile delle Note di accredito a fronte di Resi da cliente (generati dalle Fatture)
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Cliente |
Ragg.Evasione(Cliente) |
Descr.prof.documento |
Ragg.Evasione |
Ragg.Evasione2 |
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Rossi |
Singola |
Ordine |
Nessuno |
Nessuno |
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Documento di Trasporto |
Nessuno |
Settimanale |
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Fattura |
Nessuno |
Mensile |
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Reso da cliente |
Nessuno |
Mensile |
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Nota Accredito |
Nessuno |
Nessuno |
In questo modo i documenti inseriti avranno il raggruppamento evasione Singola, quelli generati a fronte di una evasione assumeranno il raggruppamento assegnato in tabella. Nel caso in cui si voglia assegnare lo stesso Raggruppamento evasione anche in caso di inserimento è sufficiente impostare i raggruppamenti come segue:
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Cliente |
Ragg.Evasione(Cliente) |
Descr.prof.documento |
Ragg.Evasione |
Ragg.Evasione2 |
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Rossi |
Singola |
Ordine |
Nessuno |
Nessuno |
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|
|
Documento di Trasporto |
Settimanale |
Settimanale |
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Fattura |
Mensile |
Mensile |
|
|
|
Reso da cliente |
Mensile |
Mensile |
|
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Nota Accredito |
Nessuno |
Nessuno |
La pagina si compone di due sezioni, nella sezione superiore viene inserita la descrizione del profilo che viene assegnata al cliente in anagrafica.
La sezione sottostante contiene l’elenco dei documenti da attivare per il profilo.
L’elenco contiene:
· la lista di tutti i documenti abilitati (attivazione documenti ditta);
· la natura del documento;
· la tipologia di raggruppamento dei documenti in fase di inserimento;
· la tipologia di raggruppamento dei documenti in caso di creazione a seguito di una evasione.
Questo tipo di profilo stabilisce dato un certo documento di partenza quale è il documento di arrivo e quali sono le condizioni di evasione.
Il profilo di fatturazione utilizzato è sempre relativo all’intestatario documento.
Il profilo di spedizione viene prelevato dal destinatario merce se presente. Nel caso in cui il destinatario merce non sia un cliente o sia privo del medesimo profilo, viene utilizzato il profilo presente nell’intestatario documento.
La testata del profilo contiene:
· Codice profilo: codice numerico;
· Descrizione: descrizione sintetica da assegnare in anagrafica cliente;
· Desc. Evasione: tipologia evasione. L’evasione può riguardare documenti di fatturazione e documenti di spedizione. In anagrafica cliente i primi vengono visualizzati in prof.doc.evasione fatt. ed i secondi in prof.doc.evasione sped..
Opzioni di raggruppamento dei documenti in caso di evasione:
· Destinatario (documento);
· Destinatario (merce);
· Documento, esegue sempre un raggruppamento di evasione Singola;
· Branch;
· Zona;
· Agente;
· Pagamento;
· Gruppo fatturaz., raggruppamento secondo quanto specificato nel gruppo di fatturazione di ogni intestatario / destinatario merce.
Opzioni di generazione:
· Gen. Riferimenti, genera una riga descrittiva contenente i data enumero del documento di partenza;
· Imp. Riferimenti, importa la riga descrittiva creata con una precedente evasione (es.nel DDT importa anche le righe di riferimento dell’Ordine oltre che della Conferma ordine dalla quale proviene);
· Gen. Rif. Destinatario: vengono create due righe descrittive contenenti la ragione sociale del destinatario merce;
· Ignora ragg nessuna: i documenti con la tipologia di raggruppamento Nessuna vengono evasi come i documenti con la tipologia Singola;
· Doc. Uffic, non gestito.
Le righe profilo contengono il legame tra documento di origine e documento di destinazione. I legami possibili vengono stabiliti a priori nel profilo Collegamento documenti.
Esempio: un profilo di Spedizione può contenere:
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Da documento |
A documento |
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Conferma Ordine da Cliente |
Documento di trasporto |
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Ordine B2B |
Fattura immediata |
Esempio: un profilo di Fatturazione può contenere:
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Da documento |
A documento |
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Documento di trasporto |
Fattura |
Profilo non gestito.
Per avere un legame tra i documenti è fondamentale specificare quali documenti possono essere creati a partire da quali documenti.
Questa informazione viene creata nel profilo Collegamento documenti. (utente amministratore)
Dopo aver stabilito il collegamento tra documenti possono venire configurati i profili di documenti utilizzabili da associare ai clienti ed i profili di evasione per la spedizione e per la fatturazione.
La sezione relativa alle condizioni di vendita riepiloga i listini ed i contratti da proporre nei documenti.
Le informazioni relative ai listini dipendono dal tipo di proposta specificata nell’intestario del documento e sono sempre modificabili dall’utente.
Il tipo di proposta (Intestatario, Destinatario documento, Destinatario merce) determina da quale riferimento prelevare le informazioni dei listini.
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Listino Prezzi utilizzato |
Listino Sconti utilizzato |
Listino Provvig. utilizzato |
Categoria |
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Proposta intestatario |
Proposta intestatario |
Proposta intestatario |
Proposta intestatario |
Se il destinatario merce non è un cliente ma solo nominativo e la proposta è Destinatario merce vengono utilizzati i listini presenti nell’intestatario documento.
Attenzione: Sconto 4 e 5 riportati sulle righe documento sono sempre quelli associati al pagamento dell’intestatario.
Il contratto utilizzato, contratto futuro e data di inizio contratto futuro sono sempre quelli relativi al destinatario merce, se, il destinatario merce è configurato come cliente.
Nel caso in cui sia un nominativo e quindi privo di contratto da proporre, viene utilizzato il contratto dell’intestatario documento.
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Tipo Destinatario Merce |
Contratto presente |
Contratto utilizzato |
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Cliente |
Si |
Destinatario merce |
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No |
Intestatario Documento |
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Nominativo |
No |
Intestatario Documento |