Operazioni su documenti

Esistono delle elaborazioni che possono essere eseguite oltre che da funzioni presenti a menù anche dal dettaglio del documento; tali funzioni dipendono dallo stato  e dalla configurazione del documento.

 

Alcune di esse sono eseguibili solo dall’etichetta di testata a dall’etichetta di dettaglio riga.

 

Tipo di Operazione

Eseguibile da testa documento

Eseguibile da tutti i dettagli

Eseguibile da funzione a menù

Tot.da righe

Si

Si

No

Crea LPM documento /  Elimina LPM documento

Si

No

No

Crea LPM riga  /  Elimina LPM riga (dettaglio riga)

No

No

No

Rimuovi LPM selezionati (dettaglio riga)

No

No

No

Copia da documento

Si

No

No

Emissione/Rimuovi (dettaglio riga)

Si

Si

Si

Evasione

Si

Si

Si

Stampa (solo per documenti con righe)

Si

Si

Si

Manutenzione provvigioni

Si

Si

Si

Ricalcola cond.vendita

Si

Si

Si

Ricalcola totali

Si

Si

Si

Modifica sconti generici

Si

No

No

Chiudi documento

Si

Si

Si

Chiudi riga / Riapertua riga (dettaglio riga)

No

No

Si

Documenti collegati

Si

Si

No

Righe collegate (dettaglio riga)

No

No

No

Gestione pallets

Si

Si

No

Assegna data condizione di vendita

Si

No

No

Assegnazione data consegna

Si

No

No

Situazione credito cliente/fornitore

Si

No

Si

               


 

Tot.da righe

Elabora le righe articoli contenute nel documento ed esegue il calcolo totale di:

 

·         Colli;

·         Peso;

·         Peso netto;

·         Volume.

 

I valori così calcolati vengono memorizzati nei relativi campi presenti in Testa documento e Dettaglio trasporti.

 

Il calcolo dei colli dipende dalla costante NUM_COLLI.

La costante può assumere i seguenti valori per effettuare sommatorie differenti.

 

Valore

Tipo di calcolo eseguito

0

Conteggio misto: somma Pallets, altrimenti Confezioni, altrimenti Quantità

1

Somma di pallets

2

Somma di confezioni

3

Somma di quantità

 

note particolari: conteggio misto significa che il totale dei colli pò comprendere numeri riferiti a pallets, più numeri riferiti a confezioni e numeri riferiti a quantità a seconda di quanto presente nella riga articolo.

 

Data la seguente situazione in un documento:

Articolo

Pallets

Confezioni

Quanità

A001

3

60

120

A002

8

80

160

A003

0

50

250

A004

0

0

3700

A005

1

100

300

 

Il risultato del totale di colli a seconda del valore presente nella costante NUM_COLLI è il seguente:

Valore costante

Totale colli

0

3762

1

12

2

290

3

4530

 

 

Il calcolo dei valore di questa operazione viene eseguito la prima volta che si effettua l’emissione del documento; le volte successive non viene sostituito; quindi in caso di modifica di una riga o di aggiunta di articoli non è sufficiente riemettere il documento ma è necessario rieseguire manualmente il calcolo Tot. da righe.

 

Crea LPM documento /  Elimina LPM documento

L’elaborazione provvede ad assegnare i lotti alle righe articoli che lo prevedono. Viene assegnato il primo Lotto disponibile, attivo e con data scadenza più vicina alla data sistema.

 

La procedura è eseguibile solo per i documenti con attiva la configurazione “LPM auto”.

 


 

Copia da documento

L’operazione consente di copiare le righe da un documento ed importarle nel documento di partenza senza creare legami tra i due documenti.

 

L’opzione Condizioni originali fa in modo che le righe vengano copiate con prezzi e sconti del documento di partenza.

 

Le righe copiate nel documento di destinazione presentano le seguenti caratteristiche:

 

Dati riga documento di origine

Copiato su riga documento di destinazione

Codice articolo

Si

Quantità

Si

Prezzo

Solo se “Condizioni originali”

Sconti

Solo se “Condizioni originali”

Sigla IVA

No:intestatario documento di destinazione

Magazzino

No:causale documento di destinazione

Listino prezzi

No: Inestatario documento  destinazione

Listino sconti

No: Inestatario documento destinazione

Causale magazzino

No: causale documento destinazione

Raggruppamento Totali di riepilogo

Si

Contro Partita

SI

Agente

No: Intestatario documento di destinazione

Provvigioni

No: da agente documento di destinazione

Righe memo

Si

Codice cliente/fornitore

No: intestatario documento di destinazione

Codice a barre

Si

Tipo confezione (a rendere, da fatturare)

Si

 

attenzione: poiché alle righe viene assegnato listino prezzi e sconti dell’intestatario (documento di destinazione), è possibile eseguire la funzione “Ricalcola condizioni di vendita” che permette di sostituire eventuali prezzi e sconti assegnati attivando l’opzione “Condizioni originali”.

 

 

Emissione/Rimuovi emissione

La funzione di Emissione esegue diverse operazioni sul documento che lo rendono “definitivo”.

 

Un documento emesso ovvero con lo stato Ufficializzato non è più modificabile ed è disponibile per l’evasione cioè la generazione di altri documenti.

 

L’emissione provvede ad effettuare in ordine di sequenza le seguenti operazioni:

 

·         Aggiungi voci libere;

·         Ufficializza;

·         Genera documento di trasferimento merce;

·         Stampa;

·         Crea allegati;

·         Comunicazioni.

A seguito dell’Emissione lo stato del documento cambia a seconda della tipologia. Può diventare:

 

·         Ufficializzato;

·         Pronto per contabilità.

 

 

L’emissione di un documento può essere rimossa se non è ancora stato evaso oppure se non è stato contabilizzato.

 

Il Rimuovi emissione prevede le seguenti opzioni:

 

·         Mantieni protocollo per la riufficializzazione: viene rimosso lo stato ufficializzato ma rimane assegnato il numero di protocollo originale.

·         Cancella protocollo attuale: viene rimosso sia lo stato ufficializzato che il numero di protocollo originale.

 

Emissione e Rimuovi emissione sono eseguibili anche da funzioni presenti a menù.

 

Per ulteriori informazioni vedi EmissioneDocumenti.

 

 

Evasione

Consente l’evasione totale o parziale del documento. Il nuovo documento generato è definito dai profili di evasione specificati in anagrafica del cliente oppure in mancanza di questi dalla configurazione generica dei legami tra documenti.

 

 

Stampa

Viene eseguita la stampa del documento senza effettuare alcuna operazione di calcolo, ricalcolo dei valori totali o assegnazione di protocollo.

 

Il report standard prevede la stampa della dicitura “Emissione da eseguire” nel caso in cui il documento non sia stato emesso; ad evidenziare che i valori totali indicati nella stampa non esistono o possono non essere corretti.

 

Manutenzione provvigioni

Consente la modifica/inserimento delle percentuali di provvigione sulle righe documenti oppure l’eliminazione dell’agente dal documento.

 

Ricalcola cond. Vendita

Questa funzione provvede a riassegnare prezzi e sconti alle righe documento con riferimento alla data condizioni di vendita presente sul documento.

 

L’elaborazione rilegge la quantità memorizzata nella riga, il listino e ri-attribuisce prezzo e sconto (come avviene durante l’inserimento manuale).

 

L’operazione è eseguibile solo per documenti con stato Libero (con o senza protocollo).

 

Ricalcola totali

L’operazione permette di eseguire il ricalcolo dei totali del documento; tali valori vengono comunque calcolati in caso di emissione o riemissione del documento.

 

I valori riepilogati sono suddivisi in sezioni e contengono:

 

·         importi di Totale netto, IVA, Totale documento, Imponibile, Totale non soggetto, Totale omaggi;

·         importi di imponibile e imposta suddivisi per aliquota IVA;

·         scadenze del documento;

·         importi suddivisi per raggruppamenti di riga.

 

 

La funzione è attiva per tutti i documenti con stato Libero e tutte le righe invase.

 

note particolari: se il documento ha già emesso le scadenze e viene modificato per la parte di valore, il ricalcolo non riporta la variazione nelle scadenze (gestione partite). L’operazione esegue il ricalcolo delle rate del documento lasciando inalterata la situazione di scadenzario. L’utente dovrà provvedere manualmente a modificare i valori.

 

 

Modifica Sconti generici

Questa funzione consente di modificare gli sconti generici, “sc.4” e” sc.5” presenti in testa del documento. A seconda del tipo di operazioni selezionata è possibile:

 

·         Non aggiornare righe: l’assegnazione degli sconti modificati avviene solo per le nuove righe;

·         Aggiorna righe: l’assegnazione degli sconti modificati avviene anche per le nuove righe e per quelle righe già presenti;

·         Ricalcola condizioni vendita: viene eseguito sia “l’Aggiorna righe” che il “Ricalcola condizioni di vendita”.

 

 

Chiudi documento/Apri documento - Chiusura riga/Riapertura riga

Nel caso in cui un documento o parte di esso non debba più essere evaso, è possibile eseguire la chiusura manuale.

 

Così In questo modo lo stato della riga diventa Evasa e non sarà più possibile l'importazione da altri documenti. I progressivi vengono aggiornati come se il documento fosse stato evaso.  

 

Tale applicazione permette la riapertura manuale della riga selezionata precedentemente chiusa con la funzione Chiusura riga. Viene aggiornato lo stato della riga che diventerà nuovamente evadibile e i progressivi vengono rettificati.

 

 

Documenti collegati

Ogni documento mantiene il legame con i documenti generati e generatori, questa procedura permette di visualizzare quali sono ed eventualmente di attivare il dettaglio di tali documenti collegati.

 

 

Gestione pallets

I documenti che prevedono la gestione LPM possono generare il dettaglio relativo al confezionamento pallets.

 

Questa funzione crea l’elenco degli articoli con i dettagli di pallets per consentire la stampa delle informazioni dei pallets per articolo:

 

·         Serial Shipping Container Code (SSCC): codice identificativo del pallet;

·         Codice EAN del prodotto;

·         Numero e data scadenza del lotto;

·         Quantità contenuta nel pallet

 

Per ulteriori dettagli vedi GestionePallettizzazione.

 

Assegna data condizione di vendita

La data condizioni di vendita corrisponde generalmente alla data interna del documento. E’ possibile:

 

·         modificare la data per alcuni o tutti gli articoli del documento;

·         assegnare una data diversa ad articoli di nuovo inserimento;

 

Per ulteriori informazioni vedi DataCondizioniDiVendita.

 

 

Assegnazione data consegna

L’elaborazione cambia la data di consegna di tutte le righe del documento in selezione purché lo stato documento sia Libero o Ufficializzato ed esistano delle righe libere o in evasione.

 

 

Situazione credito cliente/fornitore

Viene visualizzata e all’occorrenza aggiornata la situazione del Credito e dei Blocchi amministrativi di un Cliente/Fornitore.