Esistono delle elaborazioni che possono essere eseguite oltre che da funzioni presenti a menù anche dal dettaglio del documento; tali funzioni dipendono dallo stato e dalla configurazione del documento.
Alcune di esse sono eseguibili solo dall’etichetta di testata a dall’etichetta di dettaglio riga.
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Tipo di Operazione |
Eseguibile da testa documento |
Eseguibile da tutti i dettagli |
Eseguibile da funzione a menù |
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Tot.da righe |
Si |
Si |
No |
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Crea LPM documento / Elimina LPM documento |
Si |
No |
No |
|
Crea LPM riga / Elimina LPM riga (dettaglio riga) |
No |
No |
No |
|
Rimuovi LPM selezionati (dettaglio riga) |
No |
No |
No |
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Copia da documento |
Si |
No |
No |
|
Emissione/Rimuovi (dettaglio riga) |
Si |
Si |
Si |
|
Evasione |
Si |
Si |
Si |
|
Stampa (solo per documenti con righe) |
Si |
Si |
Si |
|
Manutenzione provvigioni |
Si |
Si |
Si |
|
Ricalcola cond.vendita |
Si |
Si |
Si |
|
Ricalcola totali |
Si |
Si |
Si |
|
Modifica sconti generici |
Si |
No |
No |
|
Chiudi documento |
Si |
Si |
Si |
|
Chiudi riga / Riapertua riga (dettaglio riga) |
No |
No |
Si |
|
Documenti collegati |
Si |
Si |
No |
|
Righe collegate (dettaglio riga) |
No |
No |
No |
|
Gestione pallets |
Si |
Si |
No |
|
Assegna data condizione di vendita |
Si |
No |
No |
|
Assegnazione data consegna |
Si |
No |
No |
|
Situazione credito cliente/fornitore |
Si |
No |
Si |
Elabora le righe articoli contenute nel documento ed esegue il calcolo totale di:
· Colli;
· Peso;
· Peso netto;
· Volume.
I valori così calcolati vengono memorizzati nei relativi campi presenti in Testa documento e Dettaglio trasporti.
Il calcolo dei colli dipende dalla costante NUM_COLLI.
La costante può assumere i seguenti valori per effettuare sommatorie differenti.
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Valore |
Tipo di calcolo eseguito |
|
0 |
Conteggio misto: somma Pallets, altrimenti Confezioni, altrimenti Quantità |
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1 |
Somma di pallets |
|
2 |
Somma di confezioni |
|
3 |
Somma di quantità |
note particolari: conteggio misto significa che il totale dei colli pò comprendere numeri riferiti a pallets, più numeri riferiti a confezioni e numeri riferiti a quantità a seconda di quanto presente nella riga articolo.
Data la seguente situazione in un documento:
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Articolo |
Pallets |
Confezioni |
Quanità |
|
A001 |
3 |
60 |
120 |
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A002 |
8 |
80 |
160 |
|
A003 |
0 |
50 |
250 |
|
A004 |
0 |
0 |
3700 |
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A005 |
1 |
100 |
300 |
Il risultato del totale di colli a seconda del valore presente nella costante NUM_COLLI è il seguente:
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Valore costante |
Totale colli |
|
0 |
3762 |
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1 |
12 |
|
2 |
290 |
|
3 |
4530 |
Il calcolo dei valore di questa operazione viene eseguito la prima volta che si effettua l’emissione del documento; le volte successive non viene sostituito; quindi in caso di modifica di una riga o di aggiunta di articoli non è sufficiente riemettere il documento ma è necessario rieseguire manualmente il calcolo Tot. da righe.
L’elaborazione provvede ad assegnare i lotti alle righe articoli che lo prevedono. Viene assegnato il primo Lotto disponibile, attivo e con data scadenza più vicina alla data sistema.
La procedura è eseguibile solo per i documenti con attiva la configurazione “LPM auto”.
L’operazione consente di copiare le righe da un documento ed importarle nel documento di partenza senza creare legami tra i due documenti.
L’opzione Condizioni originali fa in modo che le righe vengano copiate con prezzi e sconti del documento di partenza.
Le righe copiate nel documento di destinazione presentano le seguenti caratteristiche:
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Dati riga documento di origine |
Copiato su riga documento di destinazione |
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Codice articolo |
Si |
|
Quantità |
Si |
|
Prezzo |
Solo se “Condizioni originali” |
|
Sconti |
Solo se “Condizioni originali” |
|
Sigla IVA |
No:intestatario documento di destinazione |
|
Magazzino |
No:causale documento di destinazione |
|
Listino prezzi |
No: Inestatario documento destinazione |
|
Listino sconti |
No: Inestatario documento destinazione |
|
Causale magazzino |
No: causale documento destinazione |
|
Raggruppamento Totali di riepilogo |
Si |
|
Contro Partita |
SI |
|
Agente |
No: Intestatario documento di destinazione |
|
Provvigioni |
No: da agente documento di destinazione |
|
Righe memo |
Si |
|
Codice cliente/fornitore |
No: intestatario documento di destinazione |
|
Codice a barre |
Si |
|
Tipo confezione (a rendere, da fatturare) |
Si |
attenzione: poiché alle righe viene assegnato listino prezzi e sconti dell’intestatario (documento di destinazione), è possibile eseguire la funzione “Ricalcola condizioni di vendita” che permette di sostituire eventuali prezzi e sconti assegnati attivando l’opzione “Condizioni originali”.
La funzione di Emissione esegue diverse operazioni sul documento che lo rendono “definitivo”.
Un documento emesso ovvero con lo stato Ufficializzato non è più modificabile ed è disponibile per l’evasione cioè la generazione di altri documenti.
L’emissione provvede ad effettuare in ordine di sequenza le seguenti operazioni:
· Aggiungi voci libere;
· Ufficializza;
· Genera documento di trasferimento merce;
· Stampa;
· Crea allegati;
· Comunicazioni.
A seguito dell’Emissione lo stato del documento cambia a seconda della tipologia. Può diventare:
· Ufficializzato;
· Pronto per contabilità.
L’emissione di un documento può essere rimossa se non è ancora stato evaso oppure se non è stato contabilizzato.
Il Rimuovi emissione prevede le seguenti opzioni:
· Mantieni protocollo per la riufficializzazione: viene rimosso lo stato ufficializzato ma rimane assegnato il numero di protocollo originale.
· Cancella protocollo attuale: viene rimosso sia lo stato ufficializzato che il numero di protocollo originale.
Emissione e Rimuovi emissione sono eseguibili anche da funzioni presenti a menù.
Per ulteriori informazioni vedi EmissioneDocumenti.
Consente l’evasione totale o parziale del documento. Il nuovo documento generato è definito dai profili di evasione specificati in anagrafica del cliente oppure in mancanza di questi dalla configurazione generica dei legami tra documenti.
Viene eseguita la stampa del documento senza effettuare alcuna operazione di calcolo, ricalcolo dei valori totali o assegnazione di protocollo.
Il report standard prevede la stampa della dicitura “Emissione da eseguire” nel caso in cui il documento non sia stato emesso; ad evidenziare che i valori totali indicati nella stampa non esistono o possono non essere corretti.
Consente la modifica/inserimento delle percentuali di provvigione sulle righe documenti oppure l’eliminazione dell’agente dal documento.
Questa funzione provvede a riassegnare prezzi e sconti alle righe documento con riferimento alla data condizioni di vendita presente sul documento.
L’elaborazione rilegge la quantità memorizzata nella riga, il listino e ri-attribuisce prezzo e sconto (come avviene durante l’inserimento manuale).
L’operazione è eseguibile solo per documenti con stato Libero (con o senza protocollo).
L’operazione permette di eseguire il ricalcolo dei totali del documento; tali valori vengono comunque calcolati in caso di emissione o riemissione del documento.
I valori riepilogati sono suddivisi in sezioni e contengono:
· importi di Totale netto, IVA, Totale documento, Imponibile, Totale non soggetto, Totale omaggi;
· importi di imponibile e imposta suddivisi per aliquota IVA;
· scadenze del documento;
· importi suddivisi per raggruppamenti di riga.
La funzione è attiva per tutti i documenti con stato Libero e tutte le righe invase.
note particolari: se il documento ha già emesso le scadenze e viene modificato per la parte di valore, il ricalcolo non riporta la variazione nelle scadenze (gestione partite). L’operazione esegue il ricalcolo delle rate del documento lasciando inalterata la situazione di scadenzario. L’utente dovrà provvedere manualmente a modificare i valori.
Questa funzione consente di modificare gli sconti generici, “sc.4” e” sc.5” presenti in testa del documento. A seconda del tipo di operazioni selezionata è possibile:
· Non aggiornare righe: l’assegnazione degli sconti modificati avviene solo per le nuove righe;
· Aggiorna righe: l’assegnazione degli sconti modificati avviene anche per le nuove righe e per quelle righe già presenti;
· Ricalcola condizioni vendita: viene eseguito sia “l’Aggiorna righe” che il “Ricalcola condizioni di vendita”.
Nel caso in cui un documento o parte di esso non debba più essere evaso, è possibile eseguire la chiusura manuale.
Così In questo modo lo stato della riga diventa Evasa e non sarà più possibile l'importazione da altri documenti. I progressivi vengono aggiornati come se il documento fosse stato evaso.
Tale applicazione permette la riapertura manuale della riga selezionata precedentemente chiusa con la funzione Chiusura riga. Viene aggiornato lo stato della riga che diventerà nuovamente evadibile e i progressivi vengono rettificati.
Ogni documento mantiene il legame con i documenti generati e generatori, questa procedura permette di visualizzare quali sono ed eventualmente di attivare il dettaglio di tali documenti collegati.
I documenti che prevedono la gestione LPM possono generare il dettaglio relativo al confezionamento pallets.
Questa funzione crea l’elenco degli articoli con i dettagli di pallets per consentire la stampa delle informazioni dei pallets per articolo:
· Serial Shipping Container Code (SSCC): codice identificativo del pallet;
· Codice EAN del prodotto;
· Numero e data scadenza del lotto;
· Quantità contenuta nel pallet
Per ulteriori dettagli vedi GestionePallettizzazione.
La data condizioni di vendita corrisponde generalmente alla data interna del documento. E’ possibile:
· modificare la data per alcuni o tutti gli articoli del documento;
· assegnare una data diversa ad articoli di nuovo inserimento;
Per ulteriori informazioni vedi DataCondizioniDiVendita.
L’elaborazione cambia la data di consegna di tutte le righe del documento in selezione purché lo stato documento sia Libero o Ufficializzato ed esistano delle righe libere o in evasione.
Viene visualizzata e all’occorrenza aggiornata la situazione del Credito e dei Blocchi amministrativi di un Cliente/Fornitore.